一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神 , 对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块 , 加强财务人员的管理意识和责任心 , 充分发挥财务管理的职能作用 。 在全面实施信息化管理的同时 , 要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理 , 每周必须下各核算的公司了解业务运行情况 , 发挥主观能动性 , 多为经营者提供有参考价值的信息和建议 , 这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核 。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想 , 增强危机感、紧迫感和责任感 , 加强学习 , 努力提高自身素质 , 适应新形势下财务工作的要求 。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查 , 根据市局(公司)审计重点 , 我部门对12月31日的财务收支进行了复查 , 并结合内审工作实际 , 紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作 , 充分发挥财务的监督和服务职能 , 及时为集团公司领导提供决策依据 , 并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置 。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能 , 今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年 , 经验丰富的财务人员 , 充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位 。 明确了四位同志的工作职责和范畴 , 要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法 , 为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础 。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责 , 加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度 , 规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感 , 财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》 , 通过大家认真地学习和讨论 , 积极思考 , 并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责 。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识 , x年 , 我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则 , 加强财务管理 , 优化资源配置 , 提高资金使用效益 , 把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作 。
2、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求 , 财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制 , 并采用按“统一管理 , 分级负责”的原则进行管理 。 财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务 , 充分发挥财务审计部的职能作用 。
3、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容 。 根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况 , 按科目进行了分类统计 , 为各分、子公司的x年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度 。 预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后 , 经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司 , 使各单位对本公司的预算有一个全面的了解 , 增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性 。 我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况 , 不定期的向预算委员会反馈情况 , 对于超预算等问题严格审批程序 , 对申请调整的事项 , 需经过专门的论证分析后 , 按规定的程序批准后执行 。 一年以来 , 预算的总体执行情况良好 , 各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强 , 为做好x年全面预算工作积累了经验 。
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